jetsada

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

กองตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2568

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร Read More »

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 วิทยาเขตศรีล้านช้าง

กองตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่วิทยาเขตศรีล้านช้าง ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2567

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 วิทยาเขตศรีล้านช้าง Read More »

โครงการอบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน

โครงการอบรมเรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดย กองตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์แต่ละส่วนงาน จัดทำ ปค. 5>> DOWNLOAD แบบ ปค. 5 ส่วนงาน มมร <<และ จัดส่งภายในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567ในรูปแบบ word และ pdf ที่อีเมล์ wichit.th@mbu.ac.th และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินโครงการ https://forms.gle/7opNYeziixCmZRXN8

โครงการอบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน Read More »

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่                 1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย                 2. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง                 3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอต่ออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ                 4. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ                 5. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสองเดือน     นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ กรณีตรวจพบเรื่องที่อาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้รายงานอธิการบดีทันที                    6. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ                 7. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระบบงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสอบถาม ขอคำชี้แจงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จะได้รับการตรวจสอบ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ Read More »

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัทธกิจ 1. มุ่งเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 2. มุ่งให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ 3. มุ่งเน้นการพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ Read More »

ความเป็นมา

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การให้บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างอิสระ และเที่ยงธรรมต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน การป้องกันและรักษาทรัพย์สิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

ความเป็นมา Read More »